金华供应商采购系统:开票如何把税点加进去?
公司开票是怎样的一个流程,我好像定税百分之三,那么我的进税帐是多少,如果我供应商开的是17个点的税,而我只能开3个点的,这是如何处理,税务又是怎么收我的税的,如我进一个产品是单价5元含税3个点或17个点,而我想纯利达到40,那我要给客户开票,那开票如何把税点加进去?
开票如何把税点加进去
我们所有购买的商品都是含税的,就现在的网页开票系统 还是金税盘等 税率都是定好的,都是17%或者3%,比如 你卖一件衣服 你标的价格是100元 税务局给你定的税率是3%(一般纳税人是17% 小规模纳税人是3%)那么 你开票开出去的价税分离价格 就是 97块的商品价格 3块的的税,实际你商品的标价是100元,意思就是 这三块钱是你上的税钱.一般来说公司一年的销售额达到80W(不同性质的公司额定的数额也不同)就会强制认定为一般纳税人,那就要按照17%的 税率来上税,对于 没有认证抵扣的公司 那是非常不划算的.而小规模纳税人则只上3%的税,现在国家支持小微企业的发展,月收入 不超过2万 还是3万 是免税的(具体可以资讯当地税务机关), 想到达利润40%而言,假如你购进一个产品是100块,你卖110块出去,上的税就是110*3%=3.3块,而出去成本 你的利润只有7.7元.40%的利润大约就是150*3%=4.5,出去成本100,用50-4.5=45.5元这个 就是你的利润.开票价为145.5,税为4.5元.
增值税零税率
零税率,是增值税的一个法定税率.
纳税人销售零税率货物或者服务和无形资产,税法规定具有纳税的义务,但由于规定税率为零,纳税人无税可纳.
纳税人销售零税率货物或者服务和无形资产既然有纳税义务,同样具有抵扣税额的权利,从形式上表现为取得增值税专用发票认证抵扣后,再退给纳税人在各个流转环节已缴纳的税款.主要是指对规定的出口货物和应税服务除了在出口环节不征税外,还要对该产品和应税服务在出口前已缴纳的增值税进行退税,使该出口货物及应税服务在出口时完全不含增值税,从而以无税产品进入国际市场.
具体表现为:不征收、可抵扣、可退税.
当然,如果纳税人销售零税率货物或者服务和无形资产,采用简易计税办法计税,则只能免,不能抵,不能退.
纳税人销售货物和服务适用零税率,不是税收优惠,是法定征税行为.在开具发票时,可以选择税率为"0%"进行开具.
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